學校財務檢查情況匯報
篇一:學校財務管理的自查報告
學校財務管理的自查報告
按照上級財務局、團計財科的要求,學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收支管理工作和學校內控制度認真進行瞭全面自查。在自查中,我們嚴格按照文件規定的要求,逐項開展自查,現將自查情況報告如下:
一、財務內控制度建設和執行情況
我校能嚴格按照上級財政部門、師教體局的規定,開展財務活動,在每項經濟事務中,能依照財經紀律、法規制度辦理。
1、建立健全瞭學校財務管理內控制度。學校配有專門的財務辦公室,配有專職財務人員3人處理日常相關的財務業務,學校領導經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力,能按照《中小財務制度》的有關財經規定記賬,會計科目使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。財務人員能及時對當天發生的業務,當天登記入賬,現金和銀行存款日記帳做到日清日結。並根據各項資金的性質,嚴格做到專款專用。嚴格執行資金支出的審批和審核的程序,形成瞭學校經濟業務事項事項的經辦、驗收、審批內部相互監督和制約機制。
2、 建立瞭財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中,都規定瞭相關人員的職責。各類人員各司其職,共同完成好學校財務的管理工作,確保財務收支管理工作有序、高效地開展。由於對財務人員崗位的職責明確,要求在工作中,必須堅持“收支有據”
的原則,嚴防虛、假的經濟事項發生。強調財務過程管理,做好財務管理的每一個環節。學校實施瞭財務收支內部審核制度,工會加強瞭對學校財務收支的審核力度。堅持學校財務定期公示。
3、 廣泛宣傳、暢通渠道。認真開好瞭校務會、行政會、教職工會、學生會、傢長會,大力宣傳“兩免一補”政策和農村義務教育經費保障機制改革政策。利用廣播、黑板報和宣傳畫,同時各班主任及時向所有學生和傢長發放宣傳資料,讓學生及傢長和社會瞭解瞭今年的惠民政策,切實感受到黨和政府政策的溫暖。




