財務自查報告
篇一:迎接財務管理自查報告
迎接財務管理自查報告
教育局計財股:
為瞭加強我財務管理,規范和加強財會工作,根據市教育局《關於對全市中財務收支等情況進行檢查的通知》巢教財[2011]110號)文件精神,我校高度重視,及時召開瞭教師會,把學校財務、總務、後勤及班主任相關人員,召集起來,進行學習、座談,對學校近兩年財務財務管理工作進行瞭認真自查。現報告於下:
一、為瞭切實加強自查工作力度,確保相關人員及時到位,我校成立瞭迎接財務管理自查工作領導小組。校長焦山河任組長,學校會計兼報賬員蔣飛任副組長,以理財小組成員汪森林、焦照發、李銀為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制瞭學校收支預算,學校一些重大收支,事前都要開教師會,事後進行常規公示;學校每年在教師會上都要作財務收支總結,並要在教師會上都獲得通過。
三、我校嚴格執行收費政策,免收學生雜費、課本費。按文件隻收空白作業本費,其標準向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國傢政策及上級單位要求,實施並落實,無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶,所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印制的財政收據。
五、我校嚴格執行國傢規定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發生數列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對於各項款項支出,均要經過經辦人、證明人簽字,對於涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關材料。
六、為實現民主理財,學校成立瞭理財小組,各項來往收據及發票均有理財小組成員簽字。
七、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校2009、2010兩年內各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無濫用和鋪張浪費等現象。




